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索 引 号: 75436308-6/2025-00005 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 临高县皇桐镇 发文日期: 2025年02月28日
名  称: 2025年临高县皇桐镇乡村振兴服务中心部门预算
文  号: 主 题 词:


2025年临高县皇桐镇乡村振兴服务中心部门预算

目录


第一部分   临高县皇桐镇乡村振兴服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算三公经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   临高县皇桐镇乡村振兴服务中心概况

一、 主要职能

镇农业服务中心是自我管理职能的一级基层政权,行使镇辖区范围内的部门职能,其主要职能:

(一)负责宣传贯彻执行党、国家及省涉农的方针、政策、法律、法规、规章,引导农民发展现代农业。

(二)负责落实本镇乡村振兴有关帮扶政策、财政支持、监督评价、劳动就业、产业发展等工作。

(三)负责乡镇基础设施、乡村振兴、和美乡村建设项目实施。

(四)负责本镇农业、林业、热作水果、畜牧业新品种和新技术的引进推广示范培训工作,承担农业、林业、热作水果、畜牧业的病虫害及疫病的监控防治工作。

(五)负责辖区内林业资源、湿地管理服务保障工作;协助开展动植物检疫工作;协助开展检政、林权、森林防火等相关工作。

(六)负责本镇农业设施、设备、农业机具的推广应用,农机作业和安全指导工作。

(七)负责辖区内的农田水利灌溉、农田水利建设维护、水利科技推广工作;指导农村饮水安全、节水灌溉、供排水、污水处理、水污染防治工作;做好辖区内水土保持、水资源管理、调解水事纠纷服务保障工作;协助指导辖区防汛、抗旱、减灾工作。

(八)负责本镇农产品质量安全服务工作。承担对本镇农产品进行快速检验检测工作,收集、报送本镇农产品质量安全信息,组织开展农产品质量安全控制技术示范工作。

(九)承办镇委镇政府及上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入临高县皇桐镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、临高县皇桐镇乡村振兴服务中心

第二部分临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分  临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年部门预算

情况说明

一、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年财政拨款收支总预算40.50万元。其中,收入总计40.50万元,包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转40.50万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计40.50万元,农村基础设施建设支出40.50万元。

二、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年一般公共预算当年拨款0万元,比上年预算数减少0万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2025年预算数为40.50万元,比上年预算数减少80.87万元,主要是资金经费缩减

三、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年一般公共预算基本支出为0万元,其中:

人员经费0万元。

公用经费0万元。

四、临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025“三公”经费预算情况说明

(一)临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年一般公共预算三公经费预算数为0万元。

(二)临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年政府性基金预算三公经费预算数为0万元。

五、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年政府性基金预算当年拨款40.50万元,比上年预算数增加40.50万元,主要是资金需求增加

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区预算支出0万元,其中农村基础设施建设支出0万元,农村社会事业支出0万元。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区预算支出0万元,其中农村基础设施建设支出0万元,农村社会事业支出0万元。

六、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,临高县皇桐镇乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其它支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年收支总预算40.50万元。

七、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年收入预算情况说明

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年收入预算40.50万元,其中:上年结转40.50万元,占100%;一般公共预算拨款收入0万元,占0%;政府性基金预算拨款收入40.50万元,占100%;预算收入比上年减少80.87万元,主要是资金经费缩减

八、关于临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年支出预算情况说明

临高县皇桐镇乡村振兴服务中心2025年支出预算40.50万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出40.50万元,占100%,比上年预算数减少80.87万元,主要是资金经费缩减。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年临高县皇桐镇乡村振兴服务中心本级机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2025年临高县皇桐镇乡村振兴服务中心本级部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,部门采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,临高县皇桐镇乡村振兴服务中心本级共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2025年临高县皇桐镇乡村振兴服务中心0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年一般公共预算收入政府性基金教育收费收入其他财政性资金收入收回存量资金收入单位自有资金收入收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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